Metalloinvest ประกาศผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับ IFRS สำหรับปี 2563

Anonim
Metalloinvest ประกาศผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับ IFRS สำหรับปี 2563 16646_1

MetalloInvest ("บริษัท ") ผู้ผลิตชั้นนำและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แร่เหล็กและเหล็กทรงผมร้อน (GBZ) ในตลาดโลกหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กในระดับภูมิภาคของเหล็กคุณภาพสูงประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับ IFRS สำหรับ 2020

ความคิดเห็นการจัดการ

Nazim Efendiev ผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท จัดการ Metalloinvest แสดงความคิดเห็น:

"ในปี 2563 กลยุทธ์ของ บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างความมั่นใจในการขายที่มั่นคงได้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แม้จะมีความท้าทายภายนอก แต่ บริษัท แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางการเงินที่ดี

เหตุการณ์สำคัญของปีที่ผ่านมาคือการระบาดของโรคระบาด Covid-19 และ บริษัท ได้ใช้มาตรการจำนวนหนึ่งที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานของพวกเขาไม่เพียง แต่ยังรวมถึงผู้อยู่อาศัยทั้งหมดของภูมิภาคที่มีอยู่ ดำเนินการโปรแกรมความช่วยเหลือที่กว้างขวางอย่างกว้างขวางสำหรับสถาบันการแพทย์สองครั้งการจัดทำดัชนีค่าจ้างของพนักงานสองเท่า

การมุ่งเน้นไปที่การมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ บริษัท นำเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพซึ่งคำนวณจนถึงปี 2032 ภารกิจของ Metalloinvest คือการเป็นพื้นฐานของวิวัฒนาการของโลหะผสมที่ทันสมัยสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต เราเห็น บริษัท ของเราโดยผู้นำระดับโลกในการผลิตแร่เหล็กที่มีคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์โลหะและเหล็กกล้าซึ่งเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมโลหะวิทยาที่มีต่อการเปิดตัวเทคโนโลยี "สีเขียว" และการลดการติดตามคาร์บอน "

Alexey Voronov รองผู้อำนวยการทั่วไปด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ของ บริษัท จัดการ Metalloinvest เพิ่ม:

"หลังจากผลการศึกษาปี 2563 บริษัท EBITDA ของ บริษัท มีมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ความพยายามของ บริษัท ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตของผลกำไรของ EBITDA เป็น 38.5% จาก 36.1% ต่อปีก่อนหน้านี้ แยกต่างหากมันเป็นที่น่าสังเกตว่าการมีส่วนร่วมของไตรมาสที่สี่ถึงผลของปี - EBITDA มีจำนวน 838 ล้านดอลลาร์ซึ่งกลายเป็นตัวบ่งชี้ของ บริษัท รายไตรมาสที่ดีที่สุดในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เราคาดว่าจะมีการเชื่อมต่อตลาดที่ดีและต้นปี 2021

งานที่สำคัญทำในแง่ของการลดลงของภาระหนี้เพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของพอร์ตสินเชื่อของ บริษัท และการขยายแหล่งสภาพคล่อง ดังนั้นในปี 2563 ประมาณ 260 ล้านดอลลาร์มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้การทำธุรกรรมรีไฟแนนซ์หลายรายการรวมถึงค่าใช้จ่ายของเงินกู้ยืมประชาชนที่ประสบความสำเร็จในตลาดท้องถิ่นที่บันทึกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ เป็นผลให้หนี้ทั้งหมดของ บริษัท ลดลง 9.5% เป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์และชำระหนี้ปี 2564-2565 ทำขึ้น 0.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมั่นใจอย่างเต็มที่จากปริมาณสภาพคล่องที่มีอยู่ ตัวบ่งชี้หนี้สินสุทธิ / EBITDA ณ สิ้นปี 2020 มีจำนวน 1.3 เท่าซึ่งเป็นระดับที่สะดวกสบายในการดำเนินโครงการการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ "

ผลลัพธ์ทางการเงิน

o รายรับ 6,409 ล้านดอลลาร์ (-7.9%)

o EBITDA $ 2,471 ล้าน (-1.7%)

o ความสามารถในการทำกำไร EBITDA 38.5% เทียบกับ 36.1% ในปี 2562

o กำไรสุทธิ 1 337 ล้านดอลลาร์ (-22.8%)

o หนี้รวม 3,675 ล้านดอลลาร์ (-9.5% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2019)

o หนี้ที่สะอาด / EBITDA 1.3X เมื่อเทียบกับ 1.5 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019

o ต้นทุนเงินทุน 496 ล้านดอลลาร์ (-4.0%)

ผลการผลิต

o แร่เหล็ก 40.4 ล้านตัน (+ 0.5%)

o เม็ด 27.6 ล้านตัน (-1.8%)

o GBJ / PVG 7.8 ล้านตัน (-0.9%)

o เหล็กหล่อ 2.3 ล้านตัน (-16.3%)

o เหล็ก 5.0 ล้านตัน (+ 2.0%)

กิจกรรมสำคัญขององค์กร

กิจกรรมการดำเนินงานและต้นทุนเงินทุน

o การว่าจ้าง MNLZ หมายเลข 3 ใน OEMK หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานด้านเทคนิคใหม่

o ความทันสมัยของโรงงานแปรรูปสำหรับมื้ออาหารเพื่อเพิ่มการผลิตสมาธิ

o การฟื้นฟู OM-3 สำหรับนมสำหรับการเปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูงของการบดที่มีสมาธิเพิ่มเติม

o mgok เริ่มผลิตเม็ดพรีเมี่ยมที่มีประสบการณ์ภายใต้การทำให้เป็นโลหะ

o OEMC สิ้นสุดการยกเครื่องโดยเครื่องที่ฟอกอากาศได้เปิดตัวโรงงานปล้นที่คมชัดใหม่ได้เปิดตัว

o สำหรับ Megok แนะนำเทคโนโลยีสายพานลำเลียงขั้นสูงสำหรับการขนส่งแร่จากอาชีพด้วยกำลังการผลิต 15 ล้านตันต่อปี

o ural เหล็กเปิดตัวหม้อไอน้ำใหม่ Chp

o หลังการใช้งานอุปกรณ์อีกครั้ง, เตาโดเมน№2ได้รับหน้าที่ในเหล็ก ural

กิจกรรมทางการเงิน

o ได้รับการจัดอันดับเครดิตใหม่จาก Akra ที่ระดับ "AA + (RU)" ด้วยการคาดการณ์ที่มั่นคง

o การยืนยันการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ตัวแทนจัดอันดับเครดิตระหว่างประเทศในระดับ BB + ด้วยการคาดการณ์ที่มั่นคง

o ที่พักในการสมัครสมาชิก Ruble Bonds ของซีรี่ส์ BO-04 และ BO-10 ในจำนวน 15 พันล้านรูเบิล

o ขยายวงเงินเครดิตสำรองสองรายการในธนาคารไอเอ็นจีเป็นจำนวนเงินรวม 200 ล้านดอลลาร์ (หรือเทียบเท่าในยูโร) อัตราดอกเบี้ยในหนึ่งในบรรทัดในจำนวน $ 100 ล้านยังคงมีผลผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงใน ESG Rating Ecovadis

o การผูกสายปัจจุบันของการระดมทุนก่อนส่งออก PXF-2019/2 เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

o การเปิดวงเงินสินเชื่อระยะยาวใหม่ใน Sberbank (25 พันล้านรูเบิล) Gazprombank (15 พันล้านรูเบิล), ICD (7 พันล้านรูเบิล) และ MBS (40 ล้านยูโร) ที่มีวุฒิภาวะ 3-7 ปี

อ่านเพิ่มเติม